馬鞍山市委政法委員會2019年部門預算

2019-02-15 06:49 http://www.gezegg.icu/ 來源:市委政法委 作者:



中共馬鞍山市委政法委員會2019年

部 門 預 算










20192

 

 


 

目 錄



  第一部分 部門概況

  1.主要職責

  2.部門預算單位構成

  3.2019年度主要工作任務

  第二部分 2019年部門預算表

  1.馬鞍山市委政法委2019年財政撥款收支總表

  2.馬鞍山市委政法委2019年一般公共預算支出表

  3.馬鞍山市委政法委2019年一般公共預算基本支出表

  4.馬鞍山市委政法委2019年政府性基金預算支出表

  5.馬鞍山市委政法委2019年國有資本經營預算支出表

  6.馬鞍山市委政法委2019年收支總表

  7.馬鞍山市委政法委2019年收入總表

  8.馬鞍山市委政法委2019年支出總表

  9.馬鞍山市委政法委2019年政府采購支出表

  10.馬鞍山市委政法委2019年政府購買服務支出表

  第三部分 2019年部門預算情況說明

  1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

  2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

  3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

  4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

  5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

  6.關于2019年收支預算總體情況說明

  7.關于2019年收入預算情況說明

  8.關于2019年支出預算情況說明

  9.其他重要事項情況說明

 第四部分 名詞解釋



第一部分 部門概況


一、主要職責

(一)根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,對全市政法工作作出全局性部署,并督促檢查落實。

(二)組織協調全市社會治安綜合治理工作。

(三)組織協調指導全市維護社會穩定工作;協調處理全市突發性事件和群體性事件。

(四)檢查政法各部門執行法律、法規和黨的方針、政策的情況,研究制訂推動政法各部門公正執法、落實黨的方針政策的具體措施。

(五)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合。

(六)組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究,探索政法、綜合治理工作改革,組織、推動依法治市方略的實施。

(七)研究加強政法隊伍建設的措施,協助市委及其組織部門和縣、區委考察、管理市直政法各部門及縣、區委政法委員會的領導干部;協助紀檢、監察部門查處涉及政法部門領導干部重大違法違紀案件。

(八)指導縣、區委政法委員會的工作。

(九)辦理市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,馬鞍山市委政法委員會2019年度部門預算為本級預算,與上年預算比較,沒有增減。納入馬鞍山市委政法委員會2019年度部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

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三、2019年度主要工作任務

2019年,全市政法工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,全面落實習近平總書記重要講話精神和關于政法工作的重要論述,全面落實中央和省委政法工作會議精神,堅持黨對政法工作的絕對領導,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,堅持以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進工作總基調,加快推進社會治理現代化,加快推進政法領域全面深化改革,加快推進政法隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設,履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務,努力建設更高水平的平安馬鞍山、法治馬鞍山,以優異成績迎接新中國成立70周年。主要工作:(一)堅決維護國家政治安全。(二)全力維護社會大局穩定。(三)主動服務保障經濟社會發展。(四)全面加強新時代平安馬鞍山建設。(五)縱深推進掃黑除惡專項斗爭(六)全面深化政法領域改革。(七)堅持黨對政法工作的絕對領導。


第二部分 2019年部門預算表

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      注:“馬鞍山市委政法委員會沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。

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      注:“馬鞍山市委政法委員會沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。

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第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

馬鞍山市委政法委員會2019年財政撥款收支預算672.45萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款672.45萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入672.45萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出574.41萬元,占85.42%;社會保障和就業支出39.32萬元,占5.85%;衛生健康支出22.68萬元,占3.37%;住房保障支出36.04萬元,占5.36%。


二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

馬鞍山市委政法委員會2019年一般公共預算撥款672.45萬元,比2018年一般公共預算撥款增加178.49萬元,增長36.13%,主要原因:一是市綜治中心信息化項目(網格化服務管理中心)每年需支付輔助崗位外包服務費134萬元;二是本年增加1人,使基本支出增加;三是正常工資調整。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出574.41萬元,占85.42%;社會保障和就業支出39.32萬元,占5.85%;衛生健康支出22.68萬元,占3.37%;住房保障支出36.04萬元,占5.36%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項)2019年預算298.61萬元,比2018年預算增加26.13萬元,增長9.59%,增長原因主要是(1)本年增加1人,使基本支出增加;(2)正常工資調整。

2.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算275.8萬元,比2018年預算增加134萬元,增長94.5%,增長原因主要是市綜治中心信息化項目(網格化服務管理中心)需支付輔助崗位外包服務費134萬元。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算1.13萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%,與2018年預算持平。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算37.8萬元,比2018年預算增加3.62萬元,增長10.59%,增長原因主要是(1)本年增加1人,使機關事業單位基本養老保險繳費支出增加;(2)正常基數調整。

5.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)2019年預算0.39萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%,與2018年預算持平。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算22.68萬元,比2018年預算增加2.17萬元,增長10.58%,增長原因主要是(1)本年增加1人,使行政單位醫療支出增加;(2)行政單位醫療正常基數調整。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算36.04萬元,比2018年預算增加12.65萬元,增長54.08%,增長原因主要是(1)本年增加1人,使住房公積金支出增加;(2)住房公積金正常基數調整。


三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

馬鞍山市委政法委員會2019年一般公共預算基本支出396.65萬元,其中:

工資福利支出370.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出24.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助1.21萬元,主要包括:退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。


四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

馬鞍山市委政法委員會2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

馬鞍山市委政法委員會2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。


六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,馬鞍山市委政法委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。馬鞍山市委政法委員會2019年收支總預算672.45萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。


七、關于2019年收入預算情況說明

馬鞍山市委政法委員會2019年收入預算672.45萬元,其中:一般公共預算撥款收入672.45萬元,占100%,比2018年預算增加178.49萬元,增長36.13%,增長原因主要:一是市綜治中心信息化項目(網格化服務管理中心)需支付輔助崗位外包服務費134萬元;二是本年增加1人,使基本支出增加;三是正常工資調整。無政府性基金預算撥款收入,無國有資本經營預算撥款收入,無財政專戶管理的非稅收入,無其他收入。


八、關于2019年支出預算情況說明

馬鞍山市委政法委員會2019年支出預算672.45萬元,比2018年支出預算增加178.49萬元,增長36.13%,增長原因主要是市綜治中心信息化項目(網格化服務管理中心)需支付輔助崗位外包服務費134萬元。其中,基本支出396.65萬元,占58.99%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出275.8萬元,占41.01%,主要用于全市社會治安綜合治理工作、防范和處理邪教工作、維護穩定工作和扶貧幫扶工作專項支出。


九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

馬鞍山市委政法委員會2019年機關運行經費財政撥款預算300.37萬元,比2018年增加134.55萬元,增長81.14%,增長主要原因:一是市綜治中心信息化項目(網格化服務管理中心)需支付輔助崗位外包服務費134萬元;二是本年增加1人,使機關運行經費增加。

(二)政府采購情況。

馬鞍山市委政法委員會2019年各單位政府采購預算總額138.28萬元。其中:政府采購貨物預算4.28萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算134萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,馬鞍山市委政法委員會共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)績效目標設置情況。

馬鞍山市委政法委員會2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。


第四部分 名詞解釋

       

        

        一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



聯系方式:馬鞍山市委政法委員會政務公開電子郵箱:[email protected]

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